|
Faktúra |
6/2011
|
Elektrina
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
DF 2015/34
|
Softvérové služby / vzdialený prístup, renovácia tonera
|
45,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
DECENT SC. s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/42
|
Poplatok za služby pevnej siete 5/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/41
|
Preprava žiakov - VP
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
04.06.2015 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/40
|
Divadelné predstavenie Snehová kráľovná - VP
|
124,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2015 |
Divadlo Jonáša Záborského |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/39
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.1
|
42,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/38
|
Spracovanie projektovej dokumentácie s názvom "Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli ZŠ Podhoroď"
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
25.05.2015 |
MVO Ľudia a voda |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/37
|
Poplatok za služby mobilnej siete 4/2015
|
21,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/36
|
Elektrina 01.03.2015-31.05.2015
|
1 047.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/35
|
Poplatok za služby pevnej siete 4/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/33
|
Uhlie hnedé kocka
|
517,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
UHLIAR Štefan Harbuľak |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/44
|
Kancelárske potreby
|
36,38 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/32
|
Poplatok za služby mobilnej siete 3/2015
|
16,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/31
|
Publikácia Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky + CD
|
21,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/30
|
Poplatok za služby pevnej siete 3/2015
|
20,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/29
|
Toner - ŠJ
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2015 |
Ján Novotňák |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/28
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2015-30.06.2015)
|
50,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/27
|
Stravovacie služby - Deň učiteľov
|
180,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
PLYNROZ, a.s. Sobrance |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/26
|
Črepové kvety
|
158,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Kvety - darčeky Beáta Jakubová |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
DF 2015/25
|
Kancelárske potreby
|
103,75 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |